开江:“三个精准”力促审计整改出成效
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发布日期:2024-11-29
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开江县审计局始终把打通审计工作最后一公里作为审计工作的重要环节,针对审计整改的难点、堵点,通过加强县委审计委员会成员单位协同监督,召开审计整改专题会等一系列措施,推动审计整改工作的质量和效果,促进审计成果的转化运用。

精准扎紧源头,提效率。制定《开江县审计整改标准认定办法》,县审计局在出具审计报告时同时建立审计整改清单,结合审计发现问题的性质、金额、产生后果及被审计单位实际情况等因素,在充分研判、分析基础上,提出切实可行的处理意见,明确整改类型,避免出现应立行立改而未要求立即整改、应分阶段整改而要求长时间持续整改等情况。2023年审计查出问题113个,分为立行立改问题85个、分阶段问题19个和持续整改问题9个。

精准布控流速,促推进。县委审计委员组织45个县级部门召开审计发现问题整改工作专题会,专题研究推动审计整改工作,从严从实抓好审计整改。成立审计整改“回头看”工作小组,拓展纪审、巡审、检审、组审、督审贯通协作的“五审联动”监督体系,加强审计与财政、统计等部门协作机制,发挥各部门在推动整改中的职能优势,定期分析整改成效,提出整改意见,截至目前,共计向9个单位下发“提醒函”10份,切实保障审计整改工作有力有序推进。

精准把控关口,求实效。严格落实审计整改“全周期 闭环”管理要求,实施“常规 定期”检查跟踪机制。对立行立改类问题的反馈材料,实施三级复核,审计组先根据被审计单位反馈的整改措施及成效材料进行审核,再提交综合法规股复核,最后上会研判确定,完成整改的予以销号;对分阶段整改类、持续整改类的问题进行动态跟踪,及时收集相关进展资料及研判整改效果。2023年审计查出问题已大部分完成整改,整改率达99%,促进建立规章制度15项,有效发挥了审计监督职能作用。



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