目录
第一部分 开江县城乡环境综合治理办公室概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 开江县城乡环境综合治理办公室2024 年部门预算表
一、部门收支总表(公开表 1)
二、部门收入总表(公开表1- 1)
三、部门支出总表(公开表1- 2)
四、财政拨款收支预算总表(公开表2 )
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(公开表2- 1)
六、一般公共预算支出预算表(公开表3)
七、一般公共预算基本支出预算表(公开表3- 1)
八、一般公共预算项目支出预算表(公开表3- 2)
九、一般公共预算“三公“ 经费支出预算表(公开表 3- 3)
十、政府性基金预算支出表(公开表4 )
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开表4- 1)
十二、固有资本经营预算支出表(公开表5)
十三、部门预算项目支出绩效目标表(公开表6 )
十四、部门整体支出绩效目标表(公开表7)
第三部分 开江县城乡环境综合治理办公室2024 年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分开江县城乡环境综合治理办公室概况
一、基本职能及主要工作
负责制定全县城乡环境综合治理工作总体规划、相关标准和年度工作计划;负责组织协调全县城乡环境综合治理工作;负责牵头组织全县城乡环境综合治理宣传工作,对新闻媒体反映、曝光的不及时处理和反馈;负责督促检查全县城乡环境综合治理工作的落实;负责组织相关人员参加城乡环境综合治理工作的业务培训等。承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
开江县城乡环境综合治理办公室是一级预算单位。有三个股室,分别是综合股、宣教股和督查股。人员编制数10个,实有人数11人。
第二部分开江县城乡环境综合治理办公室2024 年部门预算表
公开表1 部门收支总表 | |||
部门: |
| 金额单位:万元 | |
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 165.08 | 一、一般公共服务支出 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
| 二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 |
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四、事业收入 |
| 四、公共安全支出 |
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五、事业单位经营收入 |
| 五、教育支出 |
|
六、其他收入 |
| 六、科学技术支出 |
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| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 15.42 |
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| 九、社会保险基金支出 |
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| 十、卫生健康支出 | 6.75 |
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| 十一、节能环保支出 |
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| 十二、城乡社区支出 | 131.35 |
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| 十三、农林水支出 |
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| 十四、交通运输支出 |
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| 十五、资源勘探工业信息等支出 |
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| 十六、商业服务业等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 十九、自然资源海洋气象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 | 11.57 |
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
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| 二十四、预备费 |
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| 二十五、其他支出 |
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| 二十六、转移性支出 |
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| 二十七、债务还本支出 |
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| 二十八、债务付息支出 |
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| 二十九、债务发行费用支出 |
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| 三十、抗疫特别国债安排的支出 |
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收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
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| 三十一、国库拨款专用 |
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本年收入合计 | 165.08 | 本年支出合计 | 165.08 |
七、用事业基金弥补收支差额 |
| 三十一、事业单位结余分配 |
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八、上年结转 |
| 其中:转入事业基金 |
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| 三十二、结转下年 |
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收入总计 | 165.08 | 支出总计 | 165.08 |
公开表1-1 部门收入总表 | ||||||||||||
部门: |
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| 金额单位:万元 | ||
项目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
单位代码 |
单位名称(科目) | |||||||||||
| 合计 | 165.08 |
| 165.08 |
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503 | 开江县城乡环境综合治理办公室本级 | 165.08 |
| 165.08 |
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503001 | 开江县城乡环境综合治理办公室 | 165.08 |
| 165.08 |
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公开表1-2 部门支出总表 | |||||||||
部门: |
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| 金额单位:万元 | ||||||
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称(科目) | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||
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| 合计 | 165.08 | 153.08 | 12 |
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208 | 05 | 05 | 503001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.42 | 15.42 |
|
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210 | 11 | 02 | 503001 | 事业单位医疗 | 6.75 | 6.75 |
|
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212 | 05 | 01 | 503001 | 城乡社区环境卫生 | 131.35 | 119.35 | 12 |
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221 | 02 | 01 | 503001 | 住房公积金 | 11.57 | 11.57 |
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公开表2 财政拨款收支预算总表 | ||||||
部门: | 金额单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 165.08 | 一、本年支出 | 165.08 | 165.08 |
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一般公共预算拨款收入 | 165.08 |
一般公共服务支出 |
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政府性基金预算拨款收入 |
| 外交支出 |
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国有资本经营预算拨款收入 |
|
国防支出 |
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一、上年结转 |
| 公共安全支出 |
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一般公共预算拨款收入 |
|
教育支出 |
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政府性基金预算拨款收入 |
| 科学技术支出 |
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国有资本经营预算拨款收入 |
| 文化旅游体育与传媒支出 |
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| 社会保障和就业支出 | 15.42 | 15.42 |
|
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|
| 社会保险基金支出 |
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| 卫生健康支出 | 6.75 | 6.75 |
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| 节能环保支出 |
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| 城乡社区支出 | 131.35 | 131.35 |
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| 农林水支出 |
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| 交通运输支出 |
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| 资源勘探工业信息等支出 |
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| 商业服务业等支出 |
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| 金融支出 |
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| 援助其他地区支出 |
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| 自然资源海洋气象等支出 |
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| 住房保障支出 | 11.57 | 11.57 |
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| 粮油物资储备支出 |
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| 国有资本经营预算支出 |
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| 灾害防治及应急管理支出 |
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| 其他支出 |
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收入 | 支出 | |||||
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|
| 债务付息支出 |
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| 债务发行费用支出 |
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| 抗疫特别国债安排的支出 |
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| 国库拨款专用 | 165.08 | 165.08 |
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公开表2-1 财政拨款支出预算表(部门经济分类科目) | ||||||||||||
部门: |
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| 金额单位:万元 | |||||
项目 |
总计 | 省级当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | |||||||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称(科目) |
合计 |
一般公共预算拨款 |
合计 |
一般公共预算拨款 | ||||||
类 |
款 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
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| 合计 |
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| 165.08 | 153.08 | 12 |
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208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
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| 15.42 | 15.42 |
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210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 |
|
| 6.75 | 6.75 |
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212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 |
|
| 131.35 | 131.35 |
12 |
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221 | 02 | 01 | 住房公积金 |
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| 11.57 | 11.57 |
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公开表3 一般公共预算支出预算表 | |||||||
部门: |
| 金额单位:万元 | |||||
项目 |
合计 |
当年财政拨款安排 |
上年结转安排 | ||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称(科目) | |||||
类 | 款 | 项 | |||||
|
|
|
| 合计 | 165.08 | 165.08 |
|
208 | 05 | 05 | 503001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.42 | 15.42 |
|
210 | 11 | 02 | 503001 | 事业单位医疗 | 6.75 | 6.75 |
|
212 | 05 | 01 | 503001 | 城乡社区环境卫生 | 131.35 | 131.35 |
|
221 | 02 | 01 | 503001 | 住房公积金 | 11.57 | 11.57 |
|
208 | 05 | 05 | 503001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.42 | 15.42 |
|
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公开表3-1 一般公共预算基本支出预算表 | ||||||
部门: |
| 金额单位:万元 | ||||
项目 | 基本支出 | |||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称(科目) |
合计 |
人员经费 |
公用经费 | |
类 | 款 | |||||
|
|
| 合计 | 138.52 | 138.52 |
|
301 | 01 | 503001 | 基本工资 | 47.44 | 47.44 |
|
301 | 02 | 503001 | 津贴补贴 | 1.03 | 1.03 |
|
301 | 03 | 503001 | 奖金 | 24.17 | 24.17 |
|
301 | 07 | 503001 | 绩效工资 | 30.71 | 30.71 |
|
301 | 08 | 503001 | 机关事业单位养老保险缴费 | 15.42 | 15.42 |
|
301 | 10 | 503001 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.75 | 6.75 |
|
301 | 12 | 503001 | 其他社会保障缴费 | 1.44 | 1.44 |
|
301 | 13 | 503001 | 住房公积金 | 11.57 | 11.57 |
|
302 | 01 | 503001 | 办公费 | 1 |
| 1 |
302 | 02 | 503001 | 印刷费 | 2.5 |
| 2.5 |
302 | 06 | 503001 | 电费 | 0.4 |
| 0.4 |
302 | 07 | 503001 | 邮电费 | 0.3 |
| 0.3 |
302 | 11 | 503001 | 差旅费 | 3 |
| 3 |
302 | 13 | 503001 | 维护费 | 1 |
| 1 |
302 | 17 | 503001 | 公务接待费 | 0.2 |
| 0.2 |
302 | 26 | 503001 | 劳务费 | 0.36 |
| 0.36 |
302 | 28 | 503001 | 工会经费 | 1.58 | 1.58 |
|
302 | 29 | 503001 | 福利费 | 2.38 | 2.38 |
|
302 | 99 | 503001 | 其他商品服务支出 | 1.8 |
| 1.8 |
303 | 09 | 503001 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 |
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公开表3-2 一般公共预算项目支出预算表 | |||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称(科目) |
金额 | ||
类 | 款 | 项 | |||
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| 合计 | 12 |
123 | 52 | 50 | 503001 | 专项经费 | 12 |
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公开表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
部门: |
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| 金额单位:万元 | |
单位编码 |
单位名称(科目) | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 |
因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 合计 | 0.2 |
|
|
|
| 0.2 |
503001 | 三公经费 | 0.2 |
|
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|
| 0.2 |
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公开表4 政府性基金支出预算表 | |||||||
部门: |
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| 金额单位:万元 | ||||
项目 | 本年政府性基金预算支出 | ||||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称(科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
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| 合计 |
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| 此表无数据 |
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公开表6
公开表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
部门: |
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| 金额单位:万元 | |
单位编码 |
单位名称(科目) | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 |
因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 合计 |
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| 此表无数据 |
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公开表5 国有资本经营预算支出预算表 | |||||||
部门: |
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| 金额单位:万元 | ||||
项目 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称(科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
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| 合计 |
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| 此表无数据 |
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| 部门预算项目绩效目标表(2024年度) | |||||||||||
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| 金额单位:万元 | |||||
| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
| 503-开江县城乡环境综合治理办公室本级 |
| 22.56 |
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| 503001-开江县城乡环境综合治理办公室 | 定额公用经费(事业人员) | 10.56 | 提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%) | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣) | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
专项业务类——专项经费 | 12.00 | 于2024年用12万元,对全县城乡环境治理业务进行指导,召开协调会、培训会等。完善“户分类、村收集、乡镇运、县处理”农村垃圾收运机制,加快推进农村生活垃圾减量化、资源化、无害化,确保农村生活垃圾得到有效治理。 | 产出指标 | 数量指标 | 对13个乡镇街道进行业务指导 | ≥ | 13 | 个(套) | 10 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 城乡面貌焕然一新 | ≥ | 13 | 个(套) | 30 |
| |||||
产出指标 | 时效指标 | 按照年初计划稳步推进 | ≥ | 1 | 起 | 10 |
| |||||
产出指标 | 质量指标 | 农村垃圾有效治理 | ≥ | 13 | 个(套) | 20 |
| |||||
成本指标 | 社会成本指标 | 群众生活幸福指数明显提高 | ≥ | 90 | % | 10 |
| |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度明显提高 | ≥ | 90 | % | 10 |
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公开表7
部门整体支出绩效目标表
(2024年度)
取数时点: | 二上审核数 | |||||||||||
部门(单位)整体支出绩效目标申报表 | ||||||||||||
预算年度:2024 | ||||||||||||
预算(单位)名称: | 503-开江县城乡环境综合治理办公室本级 | 状态:绩效处终审已审 | ||||||||||
总体资金情况(元) | 预算支出总额 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||
合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 | 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 | |||||
1650838.00 | 1530838.00 | 1530838.00 |
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| 120000.00 | 120000.00 |
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整体绩效目标 | 通过加强城乡环境治理,提升城乡人居环境质量,全县城乡面貌达到干净、整洁、规范、有序的良好环境。;营造畅通、安全、舒适、绿美的公路环境和整洁有序舒适的城乡环境,群众满意度达90%或以上。 | |||||||||||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | ||||||||||
开展社区环境治理专项督查 | 围绕建成区16个社区办公场所、辖区内住宅小区、公共厕所等开展环境卫生督查。 | |||||||||||
加快”四最美”评选工作 | 加强四最美评选工作业务指导,做好评选工作的宣传和推荐工作。 | |||||||||||
全面推进农村生活垃圾治理 | 进一步优化完善户分类、村收集、乡镇运、县处理农村垃圾收运机制。 | |||||||||||
加强农村人居环境点位整治 | 指导各农村人居环境整治点位的打造工作,加强此项工作的巡查督促。 | |||||||||||
部 | 年度绩效指标 | |||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 环境卫生督查社区数 | ≥ | 16 | 个 | 3 | ||||||
农村人居环境整治督促点位数 | = | 13 | 个 | 3 | ||||||||
农村生活垃圾治理督促检查村数 | ≥ | 190 | 个 | 3 | ||||||||
四最美评选次数 | = | 1 | 次 | 3 | ||||||||
质量指标 | 环境卫生督查事项覆盖率 | = | 100 | % | 3 | |||||||
农村人居环境整治督促指导事项覆盖率 | = | 100 | % | 4 | ||||||||
农村生活垃圾治理督促事项覆盖率 | = | 100 | % | 3 | ||||||||
四最美评选活动合规率 | = | 100 | % | 4 |
第三部分开江县城乡环境综合治理办公室2024 年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,开江县城乡环境综合治理办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、支出包括:城乡社区环境支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。开江县城乡环境综合治理办公室2024年收支预算总数为165.08万元。
(一)收入预算情况
开江县城乡环境综合治理办公室2024年收入预算为165.08万元,其中:上年结转0万元; 一般公共预算拨款收入165.08万元,占100%。
(二)支出预算情况
开江县城乡环境综合治理办公室2024年支出预算为165.08万元,其中:基本支出153.08万元,占93%,项目支出12万元,占7%。
二、财政拨款收支预算情况说明
开江县城乡环境综合治理办公室2024 年财政拨款收支总预算为165.08万元,比2023年财政拨款收支总预算增加26.23万元,主要原因是人员经费支出政策有所调整。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入165.08万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括:城乡社区支131.35 万元、社会保障和就业支出15.42万元、卫生健康支出6.75 万元、住房保障支出11.57万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
开江县城乡环境综合治理办公室2024年一般公共预算当年拨款165.08万元,比2023年一般公共预算当年拨款数增加26.23万元,主要原因是人员经费支出政策有所调整。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
城乡社区支出131.35 万元,占80%;社会保障和就业支出15.42万元,占10%;卫生健康支出6.75 万元,占3%;住房保障支出11.57万元,占7%。
( 三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、城乡社区环境卫生(类)开江县城乡环境综合治理办公室2024年预算数为131.35万元,主要用于保障开江县城乡环境综合治理办公室日常工作顺利开展及各项重点工作任务完成。
2、社会保障和就业支出缴费支出(类)2024年预算数为15.42万元,主要用于开江县城乡环境综合治理办公室缴纳的社会保险费支出。
3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算数为6.75万元,主要用于开江县城乡环境综合治理办公室按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。
4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
2024年预算数为11.57万元,主要用于开江县城乡环境综合治理办公室按照相关规定标准缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
开江县城乡环境综合治理办公室2024 年一般公共预算基本支出 165.08万元,其中:
人员经费142.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费10.56万元,主要包括:办公费、电费、差旅费、维修(护)费、会议费、接待费等支出。
五、“三公“经费财政拨款预算安排情况说明
开江县城乡环境综合治理办公室2024年“三公“ 经费财政拨款预算数为0.2万元。其中:公务接待费0.2万元,本单位无公务用车。
(一)公务接待费与2023年预算减少0.1万元。
2024 年公务接待费计划用于城乡环境治理工作开展所必要的公务接待任务。
( 二)本单位无公务用车。
六、政府性基金预算支出情况说明
开江县城乡环境综合治理办公室2024 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
开江县城乡环境综合治理办公室2024年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
开江县城乡环境综合治理办公室无其他重要事项说明。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2.其他收入:指除上述“财政拨款收入“、“事业收入“ 等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
3.年初结转和结余:指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关
规定继续使用的资金。
4.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规 定继续使用的资金。
5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的
人员支出和公用支出。
6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
7.“三公“经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费 、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
8.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管
理的事业单位)的基本支出。
9.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后期服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
11.一般公共服务支出(类)党委办公厅( 室)及相关机构事务(款)专项业务(项):反映党委办公厅(室)及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。
12.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出。
13.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项) :反映其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。
14.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):反映各部门举办的学前教育支出。
15.教育支出 (类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。
16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
19.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。
20.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
21.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部安排的公务员医疗补助经费。
22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项:)反映 行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。