目录
第一部分 开江县看守所概况
一、基本职能及主要作
二、部门预算单位构成
第二部分 开江县看守所2024年部门预算表
一、部门收支总表(公开表1)
二、部门收入总表(公开表 1- 1)
三、部门支出总表(公开表 1- 2)
四、财政拨款收支预算总表(公开表 2 )
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目) (公开
表 2- 1)
六、一般公共预算支出预算表(公开表 3)
七、一般公共预算基本支出预算表(公开表 3- 1)
八、一般公共预算项目支出预算表(公开表 3- 2)
九、一般公共预算“三公“ 经费支出预算表(公开表 3- 3)
十、政府性基金预算支出表(公开表4 )
十一、政府性基金预算“三公“ 经费支出预算表(公开
表 4- 1)
十二、固有资本经营预算支出表(公开表 5)
十三、部门预算项目支出绩效目标表(公开表6 )
十四、部门整体支出绩效目标表(公开表 7)
第三部分 开江县看守所2024年部门预算情况说明
第四部分名词解释
- 2 -1
第一部分 开江县看守所概
一、基本职能及主要工作
(一)职能职责
开江县看守所承担公安机关的工作职责:依据国家法律对被羁押的犯罪嫌疑人实行武装警戒看守,保障安全;对犯罪嫌疑人进行教育;管理犯罪嫌疑人的生活和卫生;保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。
(二)机构设置情况
开江县看守所是全县犯罪嫌疑人的羁押场所,负责关押和警戒任务,下设办公室、医务室、管教谈话室、财务室、接待室、值班备寝室、提押室、心理疏导室、会见室等九个部门岗位。在县委、县政府及县公安局的领导下,在市监管支队的业务指导下开展工作,现有民警7人,工勤3人、事编人员(医务人员)3人,协警14人,退休职工9人。
二、部门预算单位构成
开江县看守所位于开江县淙城街道办三里桥社区2组,建筑面积3080平方米,业务用房建筑面积1413平方米,设计关押量236人,于2023年11月正式投入使用,目前,在押人员209人。看守所现有民警7人,工勤3人、事编人员(医务人员)3人,协警14人,退休职工9人,下设办公室、医务室、管教谈话室、财务室、接待室、值班备寝室、提押室、心理疏导室、会见室等九个部门岗位。开江县看守所是一级预算单位。
第二部分开江县看守所
2024年部门预算表
附表4-1 |
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收支预算总表 | |||
部门/单位:开江县看守所本级 |
| 金额单位:万元 | |
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 326.89 | 一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
| 二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 三、国防支出 |
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四、财政专户管理资金收入 |
| 四、公共安全支出 | 284.20 |
五、事业收入 |
| 五、教育支出 |
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六、上级补助收入 |
| 六、科学技术支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、事业单位经营收入 |
| 八、社会保障和就业支出 | 18.17 |
九、其他收入 |
| 九、社会保险基金支出 |
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| 十、卫生健康支出 | 12.65 |
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| 十一、节能环保支出 |
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| 十二、城乡社区支出 |
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| 十三、农林水支出 |
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| 十四、交通运输支出 |
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| 十五、资源勘探工业信息等支出 |
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| 十六、商业服务业等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 十九、自然资源海洋气象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 | 13.63 |
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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| 二十四、其他支出 |
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| 二十五、债务付息支出 |
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| 二十六、债务发行费用支出 |
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| 二十七、抗疫特别国债安排的支出 |
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| 二十八、国库拨款专用 |
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本年收入合计 | 326.89 | 本年支出合计 | 328.66 |
上年结转结余 | 1.77 | 年终结转结余 |
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收入总计 | 328.66 | 支出总计 | 328.66 |
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附表4-2 |
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收入总表 | ||||||||||||||
部门/单位:开江县看守所本级 |
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| 金额单位:万元 | |||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位) | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
小计 | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
121 | 开江县看守所本级 | 328.66 | 326.89 | 326.89 |
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| 1.77 | 1.77 |
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121001 | 开江县看守所 | 328.66 | 326.89 | 326.89 |
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| 1.77 | 1.77 |
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合 计 | 328.66 | 326.89 | 326.89 |
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| 1.77 | 1.77 |
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附表4-4 |
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本年支出预算总表 | |||||||
部门/单位:开江县看守所本级 |
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| 金额单位:万元 | |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 其中: | ||||||
事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | |||||
204 | 公共安全支出 | 284.20 | 137.43 | 146.77 |
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20402 | 公安 | 284.20 | 137.43 | 146.77 |
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2040201 | 行政运行 | 103.25 | 103.25 |
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2040202 | 一般行政管理事务 | 146.77 |
| 146.77 |
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2040250 | 事业运行 | 34.18 | 34.18 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 18.17 | 18.17 |
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.17 | 18.17 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.17 | 18.17 |
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210 | 卫生健康支出 | 12.65 | 12.65 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 12.65 | 12.65 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 6.12 | 6.12 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 1.83 | 1.83 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 4.70 | 4.70 |
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221 | 住房保障支出 | 13.63 | 13.63 |
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22102 | 住房改革支出 | 13.63 | 13.63 |
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2210201 | 住房公积金 | 13.63 | 13.63 |
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| 合 计 | 328.66 | 181.89 | 146.77 |
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附表4-6 |
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财政拨款收支预算总表 | |||
部门/单位:开江县看守所本级 |
| 金额单位:万元 | |
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、本年收入 | 326.89 | 一、本年支出 | 328.66 |
(一)一般公共预算资金 | 326.89 | (一)一般公共服务支出 |
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(二)政府性基金预算资金 |
| (二)外交支出 |
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(三)国有资本经营预算资金 |
| (三)国防支出 |
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| (四)公共安全支出 | 284.20 |
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| (五)教育支出 |
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| (六)科学技术支出 |
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| (七)文化旅游体育与传媒支出 |
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| (八)社会保障和就业支出 | 18.17 |
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| (九)社会保险基金支出 |
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| (十)卫生健康支出 | 12.65 |
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| (十一)节能环保支出 |
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| (十二)城乡社区支出 |
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|
| (十三)农林水支出 |
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| (十四)交通运输支出 |
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| (十五)资源勘探工业信息等支出 |
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| (十六)商业服务业等支出 |
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| (十七)金融支出 |
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| (十八)援助其他地区支出 |
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| (十九)自然资源海洋气象等支出 |
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| (二十)住房保障支出 | 13.63 |
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| (二十一)粮油物资储备支出 |
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| (二十二)国有资本经营预算支出 |
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| (二十三)灾害防治及应急管理支出 |
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| (二十四)其他支出 |
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| (二十五)债务付息支出 |
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| (二十六)债务发行费用支出 |
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| (二十七)抗疫特别国债安排的支出 |
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| (二十八)国库拨款专用 |
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二、上年结转 | 1.77 | 二、年终结转结余 |
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(一)一般公共预算拨款 | 1.77 | (一)年终结转结余 |
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(二)政府性基金预算拨款 |
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(三)国有资本经营预算拨款 |
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收入总计 | 328.66 | 支出总计 | 328.66 |
附表4-7 |
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本年一般公共预算支出预算表 | ||||||
部门/单位:开江县看守所本级 |
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| 金额单位:万元 | |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
204 | 公共安全支出 | 284.20 | 137.43 | 111.03 | 26.40 | 146.77 |
20402 | 公安 | 284.20 | 137.43 | 111.03 | 26.40 | 146.77 |
2040201 | 行政运行 | 103.25 | 103.25 | 84.05 | 19.20 |
|
2040202 | 一般行政管理事务 | 146.77 |
|
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| 146.77 |
2040250 | 事业运行 | 34.18 | 34.18 | 26.98 | 7.20 |
|
208 | 社会保障和就业支出 | 18.17 | 18.17 | 18.17 |
|
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.17 | 18.17 | 18.17 |
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.17 | 18.17 | 18.17 |
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210 | 卫生健康支出 | 12.65 | 12.65 | 12.65 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 12.65 | 12.65 | 12.65 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 6.12 | 6.12 | 6.12 |
|
|
2101102 | 事业单位医疗 | 1.83 | 1.83 | 1.83 |
|
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2101103 | 公务员医疗补助 | 4.70 | 4.70 | 4.70 |
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221 | 住房保障支出 | 13.63 | 13.63 | 13.63 |
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22102 | 住房改革支出 | 13.63 | 13.63 | 13.63 |
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2210201 | 住房公积金 | 13.63 | 13.63 | 13.63 |
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| 合 计 | 328.66 | 181.89 | 155.49 | 26.40 | 146.77 |
附表4-8 |
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一般公共预算基本支出预算表 | ||||
部门/单位:开江县看守所本级 |
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| 金额单位:万元 | |
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
301 | 工资福利支出 | 149.59 | 149.59 |
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30101 | 基本工资 | 51.56 | 51.56 |
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30102 | 津贴补贴 | 24.19 | 24.19 |
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30103 | 奖金 | 20.38 | 20.38 |
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30107 | 绩效工资 | 7.83 | 7.83 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.17 | 18.17 |
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30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.95 | 7.95 |
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30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.70 | 4.70 |
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30112 | 其他社会保障缴费 | 1.17 | 1.17 |
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30113 | 住房公积金 | 13.63 | 13.63 |
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302 | 商品和服务支出 | 31.22 | 4.82 | 26.40 |
30201 | 办公费 | 9.00 |
| 9.00 |
30211 | 差旅费 | 10.00 |
| 10.00 |
30216 | 培训费 | 0.60 |
| 0.60 |
30228 | 工会经费 | 1.93 | 1.93 |
|
30229 | 福利费 | 2.89 | 2.89 |
|
30231 | 公务用车运行维护费 | 3.20 |
| 3.20 |
30239 | 其他交通费用 | 2.00 |
| 2.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.60 |
| 1.60 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.09 | 1.09 |
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30305 | 生活补助 | 1.07 | 1.07 |
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30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |
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310 | 资本性支出 |
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31013 | 公务用车购置 |
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| 合 计 | 181.89 | 155.49 | 26.40 |
附表4-9 |
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一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||
部门/单位:开江县看守所本级 |
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| 金额单位:万元 | ||
“三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费费 | |||
3.20 |
| 3.20 |
| 3.20 |
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附表4-10 |
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政府性基金预算支出表 | ||||
部门/单位:开江县看守所本级 |
|
| 金额单位:万元 | |
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合 计 |
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附表4-11 |
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国有资本经营预算支出预算表 | ||||
部门/单位:开江县看守所本级 |
|
| 金额单位:万元 | |
科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合 计 |
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附表4-12 |
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项目支出表 | ||||||||||||
部门/单位:开江县看守所本级 |
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| 金额单位:万元 | |
序号 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 项目类别 | ||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||||
1 | 51172322T000007202977-开江县看守所购买囚车 | 121001-开江县看守所 | 1.77 |
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| 1.77 |
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| 31-部门项目 |
2 | 51172324T000011235250-专项业务类——专项经费 | 121001-开江县看守所 | 145.00 | 145.00 |
|
|
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|
| 31-部门项目 |
| 合 计 |
| 146.77 | 145.00 |
|
| 1.77 |
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部门预算项目绩效目标表 | |||||||||||
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| 金额单位: | |||||
单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
121-开江县看守所本级 |
| 1,714,000.00 |
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121001-开江县看守所 | 日常公用经费 | 192,000.00 | 提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%) | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣) | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | ||||
定额公用经费(事业人员) | 72,000.00 | 提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | |
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%) | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣) | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | ||||
专项业务类——专项经费 | 1,450,000.00 | 项目在押人员给养保障了在押人员身心健康,使其诉讼程序顺利、高效的进行,同时通过开江县法治教育基地长期、广泛的社会法治宣传,增强法治意识,降低犯罪率,对社会健康稳定的发展提供了必要保障。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 严格按照项目进度使用款项 | ≤ | 1450000 | 元 | 10 |
| |
产出指标 | 时效指标 | 保证诉讼程序按时、高效进行 | 定性 | 高中低 |
| 15 |
| ||||
产出指标 | 数量指标 | 在押人员权利 | ≥ | 220 | 人 | 10 |
| ||||
产出指标 | 质量指标 | 在押人员身心健康 | 定性 | 高中低 |
| 25 |
| ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 通过法治教育基地向社会长期进行法制宣讲 | ≥ | 99 | % | 20 |
| ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在押人员满意度 | ≥ | 99 | % | 10 |
|
第三部分开江县看守所
2024年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,开江县看守所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。开江县看守所2024年收支预算总数为326.89万元 ,比2023年收支预算总数增加3.72万元,主要原因是人员经费支出政策有所调整。
(一)收入预算情况
开江县看守所2024年收入预算为326.89万元,其中:上年结转1.77万元,占0.05%一般公共预算拨款收入326.89万元,99.95%占其他收入0万元,占0%。
(二)支出预算情况
开江县看守所20224年支出预算为326.89万元,其中:基本支出326.89万元,占项目支出145万元,占42.03%。
二、财政拨款收支预算情况说明
开江县看守所2024年财政拨款收支总预算为328.66万元,比2023年财政拨款收支总预算增加3.72万元,主要原因是人员经费支出政策有所调整。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入326.89万元、上年结转一般公共预算拨款收入1.77 万元;支出包括:一般公共服务支出 284.2万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出18.17万元、卫生健康支出 12.65万元、住房保障支出13.63万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模 变化情况
开江县看守所2024年一般公共预算当年拨款326.89万元,比2023年一般公共预算当年拨款数增加3.72万元,主要原因是人员经费支出政策有所调整。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出284.2万元,占98.46%;教育支出0万元,占0%; 社会保障和就业支出18.17万元,占0.63%;卫生健康支出12.65万元,占0.44%;住房保障支出13.63万元,占0.47%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出(类)开江县看守所及相关机构事务(款)行政运行(项)2024年预算数为0万元,主要用于保障开江县看守所各项重点工作。
2.一般公共服务支出(类)开江县看守所及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)20224年预算数为145万元,主要用于保障在押人员生活给养。
3.一般公共服务支出(类)开江县看守所及相关机构事务(款)机关服务(项)2024年预算数为0万元,主要用于保障开江县看守所工作正常开展。
4.一般公共服务支出(类)开江县看守所及相关机构事务(款)专项业务(项)20224年预算数为0万元,主要用于保障开江县看守所专项工作任务顺利开展。
5.一般公共服务支出(类)开江县看守所及相关机构事务(款)事业运行(项)2024年预算数为0万元,主要用于保障开江县看守所下属各事业单位正常运转。
6.一般公共服务支出(类)开江县看守所及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项20)24年预算数为0万元,主要用于保障开江县看守所部分基建项目正常进行。
7.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)2024年预算数为0万元,主要用于开江县看守所支出。
8.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2024年预算数为 0万元,主要用于开江县看守所支出。
9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2024 年预算数为0万元,主要用于开江县看守所离退休人员经费支出。
10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算数为万18.17元,主要用于开江县看守所缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024 年预算数为0万元,主要用于开江县看守所实际缴纳的职业年金支出。
12.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2024 年预算数为1.07万元,主要用于开江县看守所个人和家庭的生活补助支出。
13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算数为12.65万元,主要用于开江县看守所按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。
14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算数为0万元,主要用于开江县看守所按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。
15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2024年预算数为 4.7万元,主要用于开江县看守所按照规定标准缴纳的公务员医疗补助支出。
16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024 年预算数为13.63 万元,主要用于开江县看守所按照相关规定标准缴纳的住房公积金支出。
17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2024年预算数为0万元,主要用于开江县看守所按照规定标准为无房人员发放的购房补贴支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
开江县看守所2024年一般公共预算基本支出284.2万元,其中:人员经费181.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费等支出。
公用经费26.4万元,主要包括:办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公“经费财政拨 款预算安排情况说明
开江县看守所2024年“三公”经费财政拨款预算数为3.2万元,其中:公务接待费0万元,公务用车运行维护费3.2万元。受新冠肺炎疫情影响,2024年省级年初部门预算暂不编列因公出国(境)经费,执行中确需安排出国(境)任务和计划的,按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。
(一)公务接待费与 2023 年预算持平。
2024年公务接待费计划用于开江县看守所工作开展所必要的公务接待任务。
(二)公务用车运行维护费较 2023年预算减少。主要原因是看守所有公务用车编制2辆,单位现有公务用车2辆,其中:轿车0辆,越野车0辆,商务车0辆,中大型客车2辆,厢式货车0辆。
2024年安排公务用车购置费0万元,拟购置一般公务用车0辆。
2024年安排公务用车运行维护费3.2万元,用于辆公务用车燃油、维修、保险等支出,主要保障开江县看守所日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
开江县看守所2024 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
开江县看守所2024年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2024年,开江县看守所运行经费财政拨款预算为26.4万元。
(二)政府采购情况
2024年,开江县看守所安排政府采购预算0万元,主要用于采购办公设备及公务用车购置、维修、保险、加油等服务。
(三)国有资产占有使用情况
截至2023年底,开江县看守所所属各预算单位共有车辆2辆,其中:轿车0辆,越野车0辆,商务车0辆,中大型客车2辆,厢式货车0辆。
2024年部门预算安排一般公务用车购置经费0万元。其中,财政拨款预算安排0万元。
(四)绩效目标设置情况
2024年,开江县看守所开展绩效目标管理的项目2个,涉及预算326.89万元。其中:人员类项目1个,涉及预算155.49万元;运转类项目1个,涉及预算26.4万元;特定目标类项目1个,涉及预算145万元。
第四部分名词解释
1.财政拨款收入:指开江县财政当年拨付的资金。
2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
3.年初结转和结余:指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
8.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
9.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后期服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
11.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项):反映党委办公厅(室)及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。
12.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出。
13.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。
14.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):反映各部门举办的学前教育支出。
15.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。
16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。
20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部安排的公务员医疗补助经费。
22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项:)反映 行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项:)反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。