目 录
第一部分 开江县人民政府办公室概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 开江县人民政府办公室2023 年部门预算表
一、部门收支总表(公开表 1)
二、部门收入总表(公开表 1- 1)
三、部门支出总表(公开表 1- 2)
四、财政拨款收支预算总表(公开表 2 )
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目) (公开
表 2- 1)
六、一般公共预算支出预算表(公开表 3)
七、一般公共预算基本支出预算表(公开表 3- 1)
八、一般公共预算项目支出预算表(公开表 3- 2)
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表 3- 3)
十、政府性基金预算支出表(公开表4 )
十一、政府性基金预算“三公” 经费支出预算表(公开
表 4- 1)
十二、固有资本经营预算支出表(公开表 5)
十三、部门预算项目支出绩效目标表(公开表6 )
十四、部门整体支出绩效目标表(公开表 7)
第三部分 开江县人民政府办公室2023 年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分开江县人民政府办公室概况
一、基本职能及主要工作
(一)协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。办理省政府、省政府办公厅、省政府各机构、市政府、市政府办公室、市政府各机构发送县政府的文电。指导全县行政机关公文处理工作。
(二)研究县政府各部门和乡镇人民政府请示县政府的事项,提出审核意见,报县政府领导同志审批。
(三)负责县政府会议的准备工作,协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。
(四)根据县政府领导同志的指示,对县政府部门间争议问题提出处理意见和建议,报县政府领导同志决定。
(五)围绕县政府中心工作和县政府领导同志的指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出政策性建议。
(六)按照决策科学化、民主化的要求,承担县政府咨询委员会建言献策和专题调研活动的组织协调工作,为县政府提供科学合理、切实可行的决策咨询意见。
(七)负责县政府值班工作,指导乡镇人民政府和县政府部门值班工作,及时报告重要情况。
(八)指导全县应急管理工作,协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作。
(九)督促检查县政府部门和乡镇人民政府对县政府决定事项及县政府领导同志指示的贯彻落实情况,及时向县政府领导同志报告。负责全县机关行政效能建设工作和绩效考核。
(十)组织办理涉及县政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作。
(十一)负责全县政府法制和依法行政工作的组织协调和监督指导。
(十二)指导、监督全县政府信息公开工作,指导、监督全县政府系统电子政务工作和政府网站建设。
(十三)负责县政府领导同志的服务事务和机关的后勤管理工作。
(十四)管理县政府驻外办事机构。
(十五)管理县惠民帮扶中心,组织县级部门集中开展惠民帮扶服务。
(十六)督促落实县政府金融工作部署,负责地方金融机构和金融中介机构的协调和服务,维护地方金融秩序。
(十七)按规定承担政府集中采购工作。
(十八)负责全县行政机关、事业单位公务用车编制管理。
(十九)承办县政府领导交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
(一)综合股
负责机关日常事务、会务的协调办理工作及议定事项落实;
负责机关机构编制、人事管理、教育培训工作;负责县政府办公室事务来文来电办理工作;负责县政府办公室内部目标绩效考核工作;负责机关离退休人员的管理服务工作;负责县政府机关的安全保卫、信访维稳、依法治县等工作;负责县政府办公室档案管理工作;负责全县公务车辆管理工作;负责落实县委、县政府金融工作决策部署,承担监管全县金融机构和金融中介机构等职责。
(二)秘书一股
负责县政府全体会议、县政府常务会议、县长办公会议等县政府重要会议的会务服务和纪要起草工作;负责县长相关文电办理;负责县长公务活动服务保障工作;负责指导以县政府名义召开的各类会议。
(三)秘书二股
负责县政府各分管领导的文电、会务、调研和政务服务工作;负责以县政府、县政府办名义发文核稿、运转、印刷工作;负责指导县政府分管领导召集的专题会议会务服务和纪要起草等工作。
(四)研究室
负责统筹《政府工作报告》和县政府主要领导同志的综合性讲话、文稿以及向市委、市政府、省委、省政府的综合性汇报材料;负责县政府综合性文件的起草工作;负责省市县重大问题或课题的调查研究、决策咨询和县政府重大决策落实情况的跟踪调研;指导全县政府系统调查研究、决策咨询工作。
(五)文电股
负责上级和同级文电收发、登记、分办、传阅、管理工作,承担文件规范性审查和编号工作;负责各地各部门向县政府请示、报告等文件办理工作;负责县政府、县政府办公室印章管理,公文交换等工作;负责县政府办公室介绍信管理;负责县政府和县政府办公室机要、文印、保密等工作。
(六)督查督办股
负责督查督办县政府及县政府办公室文件、县政府会议议定事项、县政府领导重要批示的贯彻落实情况工作;牵头开展县政府、县政府办公室专项督查活动;配合县委目标绩效办做好县政府目标和绩效管理工作;负责县委、县政府对县政府办公室的目标绩效考核工作;负责县政府领导以及县政府办公室领导交办的其它工作。组织办理人大代表议案、建议、批评、审议意见和县政协提案、建议案。
(七)行财股
负责机关后勤服务、办公室日常采购、院内环境秩序维护、爱国卫生等工作;负责机关财务管理、国有资产管理;负责县政府机关报刊、杂志的征订、发放工作。
(八)信息股
负责全县政府系统政务信息工作;负责信息调研工作;负责指导和考核全县政府系统信息报送工作;负责全县政务信息和网络舆情的收集、整理、编辑和印发,编发《开江政务信息》,向上级政府报送信息;负责编辑和报送县政府、县政府办大事记、县志。
(九)电子政务股
负责县政府机关电子政务的规划、建设、技术与安全保障,门户网站建设和运行管理;指导监督全县政府系统电子政务工作和政府网站建设;监督全县政府信息公开、督查调研和考核评议、协同发布、保密审查机制建设。
(十)总值班室
负责县政府政务值班、突发事件信息接报、社会公众反映信息的接收和处理工作,指导各乡镇、街道人民政府和县政府各部门政务值班工作。负责以县政府名义召开的专项工作会议或全县性工作会议的会议通知收发。
(十一)机关党委(党建办) 负责县政府办公室党建建设、党风廉政、意识形态、精神文明建设等工作;负责处理县委外事办日常事务,接受县委外事办的统筹协调;负责统战、共青团、妇联、残联等群团建设工作;负责县政府办公室乡村振兴、对外宣传、城乡基层治理等;负责县政府、县政府办党组会议的筹办及会务服务工作。与综合股合署办公。
第二部分 开江县人民政府办公室2023年部门预算表
公开表1
部门收支总表
部门:开江县人民政府办公室本级 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 624.02 | 一、一般公共服务支出 | 472.07 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业单位经营收入 | 五、教育支出 | ||
六、其他收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 63.69 | ||
九、社会保险基金支出 | |||
十、卫生健康支出 | 40.45 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 47.77 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||
三十一、国库拨款专用 | |||
本 年 收 入 合 计 | 624.02 | 本 年 支 出 合 计 | 624.02 |
七、用事业基金弥补收支差额 | 三十一、事业单位结余分配 | ||
八、上年结转 | 其中:转入事业基金 | ||
三十二、结转下年 | |||
收入总计 | 624.02 | 支出总计 | 624.02 |
公开表1-1
部门收入总表
部门:开江县人民政府办公室本级 | 单位:万元 | |||||||||||
项目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
单位代码 | 单位名称(科目) | |||||||||||
合计 | 624.02 | 624.02 | ||||||||||
103 | 开江县人民政府办公室本级 | 624.02 | 624.02 | |||||||||
103001 | 开江县人民政府办公室 | 624.02 | 624.02 | |||||||||
公开表1-2
部门支出总表
部门:开江县人民政府办公室本级 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||
合计 | 624.02 | 624.02 | |||||||
201 | 103 | 一般公共服务支出 | 472.07 | 472.07 | |||||
201 | 03 | 103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 466.78 | 466.78 | ||||
201 | 03 | 01 | 103 | 行政运行 | 341.69 | 341.69 | |||
201 | 03 | 50 | 103 | 事业运行 | 125.09 | 125.09 | |||
201 | 29 | 群众团体事务 | 5.29 | 5.29 | |||||
201 | 29 | 50 | 103 | 事业运行 | 5.29 | 5.29 | |||
208 | 103 | 社会保障和就业支出 | 63.69 | 63.69 | |||||
208 | 05 | 103 | 行政事业单位养老支出 | 63.69 | 63.69 | ||||
208 | 05 | 05 | 103 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.69 | 63.69 | |||
210 | 103 | 卫生健康支出 | 40.49 | 40.49 | |||||
210 | 11 | 103 | 行政事业单位医疗 | 40.49 | 40.49 | ||||
210 | 11 | 01 | 103 | 行政单位医疗 | 29.37 | 29.37 | |||
210 | 11 | 03 | 103 | 公务员医疗补助 | 11.12 | 11.12 | |||
221 | 103 | 住房保障支出 | 47.77 | 47.77 | |||||
221 | 02 | 103 | 住房改革支出 | 47.77 | 47.77 | ||||
221 | 02 | 01 | 103 | 住房公积金 | 47.77 | 47.77 | |||
公开表2
财政拨款收支预算总表
部门:开江县人民政府办公室本级 | 金额单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 624.02 | 一、本年支出 | 624.02 | 624.02 | ||
一般公共预算拨款收入 | 624.02 | 一般公共服务支出 | 472.07 | 472.07 | ||
政府性基金预算拨款收入 | 外交支出 | |||||
国有资本经营预算拨款收入 | 国防支出 | |||||
一、上年结转 | 公共安全支出 | |||||
一般公共预算拨款收入 | 教育支出 | |||||
政府性基金预算拨款收入 | 科学技术支出 | |||||
国有资本经营预算拨款收入 | 文化旅游体育与传媒支出 | |||||
社会保障和就业支出 | 63.69 | 63.69 | ||||
社会保险基金支出 | ||||||
卫生健康支出 | 40.49 | 40.49 | ||||
节能环保支出 | ||||||
城乡社区支出 | ||||||
农林水支出 | ||||||
交通运输支出 | ||||||
资源勘探工业信息等支出 | ||||||
商业服务业等支出 | ||||||
金融支出 | ||||||
援助其他地区支出 | ||||||
自然资源海洋气象等支出 | ||||||
住房保障支出 | 47.77 | 47.77 | ||||
粮油物资储备支出 |
公开表2-1
财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
部门:开江县人民政府办公室本级 | 单位:元 | |||||||||||
项目 | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | |||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 一般公共预算拨款 | 合计 | 一般公共预算拨款 | ||||||
类 | 款 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
143 | 合计 | 624.02 | 624.02 | 624.02 | 624.02 | |||||||
301 | 工资福利支出 | 555.16 | 555.16 | 555.16 | 555.16 | |||||||
01 | 基本工资 | 224.29 | 224.29 | 224.29 | 224.29 | |||||||
02 | 津贴补贴 | 114.84 | 114.84 | 114.84 | 114.84 | |||||||
03 | 奖金 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | |||||||
07 | 绩效工资 | 47.98 | 47.98 | 47.98 | 47.98 | |||||||
08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 63.69 | 63.69 | 63.69 | 63.69 | |||||||
10 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.37 | 29.37 | 29.37 | 29.37 | |||||||
11 | 公务员医疗补助缴费 | 11.12 | 11.12 | 11.12 | 11.12 | |||||||
12 | 其他社会保障缴费 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | |||||||
13 | 住房公积金 | 47.77 | 47.77 | 47.77 | 47.77 | |||||||
302 | 商品和服务支出 | 65.04 | 65.04 | 65.04 | 65.04 | |||||||
01 | 办公费 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | |||||||
02 | 印刷费 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | |||||||
06 | 电费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |||||||
07 | 邮电费 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | |||||||
11 | 差旅费 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | |||||||
16 | 培训费 | 7.16 | 7.16 | 7.16 | 7.16 | |||||||
28 | 工会经费 | 8.44 | 8.44 | 8.44 | 8.44 | |||||||
29 | 福利费 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | |||||||
99 | 其他商品和服务支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | |||||||
05 | 生活补助 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | |||||||
09 | 奖励金 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |||||||
公开表3
一般公共预算支出预算表
部门:开江县人民政府办公室本级 | 金额单位:元 | ||||||
项目 | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | |||||
类 | 款 | 项 | |||||
合计 | 624.02 | 624.02 | |||||
201 | 103 | 一般公共服务支出 | 472.07 | 472.07 | |||
201 | 03 | 103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 466.78 | 466.78 | ||
201 | 03 | 01 | 103 | 行政运行 | 341.69 | 341.69 | |
201 | 03 | 50 | 103 | 事业运行 | 125.09 | 125.09 | |
201 | 29 | 群众团体事务 | 5.29 | 5.29 | |||
201 | 29 | 50 | 103 | 事业运行 | 5.29 | 5.29 | |
208 | 103 | 社会保障和就业支出 | 63.69 | 63.69 | |||
208 | 05 | 103 | 行政事业单位养老支出 | 63.69 | 63.69 | ||
208 | 05 | 05 | 103 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.69 | 63.69 | |
210 | 103 | 卫生健康支出 | 40.49 | 40.49 | |||
210 | 11 | 103 | 行政事业单位医疗 | 40.49 | 40.49 | ||
210 | 11 | 01 | 103 | 行政单位医疗 | 29.37 | 29.37 | |
210 | 11 | 03 | 103 | 公务员医疗补助 | 11.12 | 11.12 | |
221 | 103 | 住房保障支出 | 47.77 | 47.77 | |||
221 | 02 | 103 | 住房改革支出 | 47.77 | 47.77 | ||
221 | 02 | 01 | 103 | 住房公积金 | 47.77 | 47.77 | |
公开表3-1
一般公共预算基本支出预算表
部门:开江县人民政府办公室本级 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 基本支出 | |||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | |||||
103 | 合计 | 624.02 | 558.98 | 65.04 | ||
301 | 工资福利支出 | 555.16 | 555.16 | |||
01 | 基本工资 | 224.29 | 224.29 | |||
02 | 津贴补贴 | 114.84 | 114.84 | |||
03 | 奖金 | 10.80 | 10.80 | |||
07 | 绩效工资 | 47.98 | 47.98 | |||
08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 63.69 | 63.69 | |||
10 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.37 | 29.37 | |||
11 | 公务员医疗补助缴费 | 11.12 | 11.12 | |||
12 | 其他社会保障缴费 | 5.29 | 5.29 | |||
13 | 住房公积金 | 47.77 | 47.77 | |||
302 | 商品和服务支出 | 65.04 | 65.04 | |||
01 | 办公费 | 5.69 | 5.69 | |||
02 | 印刷费 | 6.28 | 6.28 | |||
06 | 电费 | 4.00 | 4.00 | |||
07 | 邮电费 | 2.50 | 2.50 | |||
11 | 差旅费 | 21.50 | 21.50 | |||
16 | 培训费 | 7.16 | 7.16 | |||
28 | 工会经费 | 8.44 | 8.44 | |||
29 | 福利费 | 4.47 | 4.47 | |||
99 | 其他商品和服务支出 | 5.00 | 5.00 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 3.82 | 3.82 | |||
05 | 生活补助 | 3.67 | 3.67 | |||
09 | 奖励金 | 0.15 | 0.15 |
公开表3-2
一般公共预算项目支出预算表
部门:开江县人民政府办公室本级 | 单位:万元 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 金额 | ||
类 | 款 | 项 | |||
合计 | 624.02 | ||||
201 | 103 | 一般公共服务支出 | 472.07 | ||
201 | 03 | 103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 466.78 | |
201 | 03 | 01 | 103 | 行政运行 | 341.69 |
201 | 03 | 50 | 103 | 事业运行 | 125.09 |
201 | 29 | 群众团体事务 | 5.29 | ||
201 | 29 | 50 | 103 | 事业运行 | 5.29 |
208 | 103 | 社会保障和就业支出 | 63.69 | ||
208 | 05 | 103 | 行政事业单位养老支出 | 63.69 | |
208 | 05 | 05 | 103 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.69 |
210 | 103 | 卫生健康支出 | 40.49 | ||
210 | 11 | 103 | 行政事业单位医疗 | 40.49 | |
210 | 11 | 01 | 103 | 行政单位医疗 | 29.37 |
210 | 11 | 03 | 103 | 公务员医疗补助 | 11.12 |
221 | 103 | 住房保障支出 | 47.77 | ||
221 | 02 | 103 | 住房改革支出 | 47.77 | |
221 | 02 | 01 | 103 | 住房公积金 | 47.77 |
公开表3-3
一般公共预算“三公”经费支出预算表
部门:开江县人民政府办公室本级 | 单位:万元 | ||||||
单位编码 | 单位名称(科目) | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国(境) 费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
合计 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||
公开表4
政府性基金支出预算表
部门:开江县人民政府办公室本级 | 单位:元 | ||||||
项目 | 本年政府性基金预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
合计 | |||||||
此表无数据 | |||||||
公开表4-1
政府性基金预算“三公”经费支出预算表
部门:开江县人民政府办公室本级 | 单位:元 | ||||||
单位编码 | 单位名称(科目) | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国(境) 费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
合计 | |||||||
此表无数据 | |||||||
公开表5
国有资本经营预算支出预算表
部门:开江县人民政府办公室本级 | 单位:元 | ||||||
项目 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
合计 | |||||||
此表无数据 | |||||||
公开表6
部门预算项目支出绩效目标表 | |||||||||||
单位:元 | |||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
公开表7
第三部分开江县人民政府办公室2023 年部门预算情况说明一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,开江县人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。开江县人民政府办公室2023年收支预算总数为89.75万元,比2021年收支预算总数减少16.4万元,主要原因是人员经费支出政策有所调整。
( 一)收入预算情况
开江县人民政府办公室2023 年收入预算为624.02万元,其中:上年结转0万元; 一般公共预算拨款收入624.02万元,占100%。
( 二 ) 支出预算情况
开江县人民政府办公室2023 年支出预算为624.02万元,其中: 基本支出624.02万元,占100%。
二、财政拨款收支预算情况说明
开江县人民政府办公室2023 年财政拨款收支总预算为624.02万元。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入624.02万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0万元;支出包括: 一般公共服务支出472.07万元、社会保障和就业支出63.69万元、卫生健康支出40.49万元、住房保障支出47.77万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
开江县人民政府办公室2023年一般公共预算当年拨款513.52元,比2021 年一般公共预算当年拨款数增加41.45 万元,主要原因是人员经费支出政策有所调整。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出472.07万元,占75.64%; 社会保障和就业支出63.69万元,占10.2% ; 卫生健康支出40.49万元,占6.48%;住房保障支出47.77万元,占7.68%。
( 三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务支出(类)开江县人民政府办公室及相关机构事务(款)事业运行(项)2023 年预算数为472.07万元,主要用于保障开江县人民政府办公室正常运转。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023 年预算数为63.69万元,主要用于开江县人民政府办公室缴纳的基本养老保险费支出。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023 年预算数为40.49万元,主要用于开江县人民政府办公室按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
2023 年预算数为47.77万元,主要用于开江县人民政府办公室按照相关规定标准缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
开江县人民政府办公室2023 年一般公共预算基本支出624.02万元,其中:
人员经费555.16万元,主要包括:基本工资 、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费等支出。
公用经费65.04万元,主要包括:办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公“经费财政拨款预算安排情况说明
开江县人民政府办公室2023 年“三公“ 经费财政拨款预算数为0万元。
六、政府性基金预算支出情况说明
开江县人民政府办公室2023 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
开江县人民政府办公室2023 年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
无
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
3.年初结转和结余:指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
8.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
9.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后期服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
11.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项):反映党委办公厅(室)及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。
12.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出。
13.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。
14.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):反映各部门举办的学前教育支出。
15.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。
16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。
20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部安排的公务员医疗补助经费。
22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。