2020年度四川省开江县八庙镇人民政府部门决算
  • 来源:八庙镇
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  • 发布日期:2021-10-08
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    第一部分 部门概况 ……………………………………………………………4

      一、基本职能及主要工作  ……………………………………………………4

      二、机构设置 …… ……………………………………………………………5

    第二部分 2020年度部门决算情况说明………………………………………5

      一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………5

      二、收入决算情况说明…………………………………………………………5

      三、支出决算情况说明…………………………………………………………6

      四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………7

      五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………7

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………9

      七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………………9

      八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………10

      九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………………10 

      十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………10

       第三部分 名词解释……………………………………………………………14

       第四部分 附表…………………………………………………………………16

       一、收入支出决算总表…………………………………………………………17

      二、收入决算表…………………………………………………………………17

      三、支出决算表…………………………………………………………………17

      四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………17

      五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………17

      六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………17

      七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………17

      八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………………………17

      九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………………17

      十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表………………………17

      十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………………17

      十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………………17

      十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………………………17

      十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………………17

    第一部分 部门概况

    一、基本职能及主要工作

    (一)主要职能。

    乡镇政府基本职能及主要工作是落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。具体包括:

    1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;

    2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

    3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

    4、保护各种经济组织的合法权益; 

    5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策,保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

    6、完成县委、县政府交办的其他工作。

    (二)2020年重点工作完成情况。

    2020年开江县八庙镇人民政府部门决算已全面完成。

        二、机构设置

    纳入2020年部门决算编报的单位共1个,行政管理机构机构数量无增减变动。

    第二部分 2020年度部门决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况说明

    2020年度收、支总计1253.69万元,上年度收入、支出预算安排为1488.54万元。与2019年相比,收、支总计各减少234.85万元,下降15.78%,主要变动原因是调整预算数。

    图片1.png

    二、收入决算情况说明

    2020年本年收入合计1253.69万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1253.69万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

    图片2.png

    三、支出决算情况说明

    2020年本年支出合计1253.69万元,其中:基本支出322.72万元,占25.74%(其中人员经费:270.87万元,日常公用经费51.85万元);项目支出930.97万元,占74.26%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

    图片3.png

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年财政拨款收、支总计1253.69万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少234.85万元,下降15.78%。主要变动原因是调整预算数。

    图片4.png

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2020年一般公共预算财政拨款支出1253.69万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款减少234.85万元,下降15.78%。主要变动原因是调整预算数。

    图片5.png

        (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2020年一般公共预算财政拨款支出1253.69万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出331.18万元,占26.42%;文化旅游体育与传媒支出23.5万元,占1.87%;社会保障和就业支出292.76万元,占23.35%;卫生健康支出85.43万元,占6.81%;节能环保支出2.5万元,占0.20%;城乡社区支出10万元,占0.80%;农林水支485.74万元,占38.74%;住房保障支出22.58万元,占1.81%。

    图片6.png

    (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2020年一般公共预算支出决算数为1253.69,完成预算100%。其中:

    1.一般公共服务支出:支出决算为331.18万元,完成预算100%。

    2.文化旅游体育与传媒支出:支出决算为23.5万元,完成预算100%。

    3.社会保障和就业支出:支出决算为292.76万元,完成预算100%。

    4.卫生健康支出:支出决算为85.43万元,完成预算100%。

    5.节能环保支出:支出决算为2.5万元,完成预算100%。

    6.城乡社区支出:支出决算为10万元,完成预算100%。

    7.农林水支出:支出决算为485.74万元,完成预算100%。

    8.住房保障支出:支出决算为22.58万元,完成预算100%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2020年一般公共预算财政拨款基本支出322.72万元,其中:

    人员经费270.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
      日常公用经费51.85万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算100%。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。

    1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。

    其中:其中:公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费支出0万元。

    3. 公务接待费支出0万元,完成预算100%。

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

    2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

    2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

    十、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    2020年,八庙镇机关运行经费支出322.72万元,比2019年增加45.31万元,增长16.33%,主要原因是人员调整。 

    (二)政府采购支出情况

    2020年,八庙镇政府采购支出总额0万元。

    (三)国有资产占有使用情况

    截至2020年12月31日,八庙镇政府共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。

    (四)预算绩效管理情况。

    根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,对一般公共预算财政拨款基本支出项目编制了绩效目标,预算执行过程中,对一般公共预算财政拨款基本支出项目开展绩效监控。

    本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效开展绩效监控自评,从评价情况来看,在经济效益、社会效益、生态效益、可持续性以及满意度指标实现程度较高,维护了全镇的正常运转,保障了本镇全体干部职工工资正常发放、保险及时足额的缴纳和遗属人员生活补助按月发放,同是也保障了本镇党政宣传工作的开展、会务会议的运行,并取得了较高的满意度。

    1.项目绩效目标完成情况。
        本部门在2020年度部门决算中反映“一般公共预算财政拨款基本支出”项目绩效目标实际完成情况。(1)一般公共预算财政拨款基本支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数597.21万元,执行数为597.21万元,完成预算的100%。(2)一般公共预算财政拨款基本支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数597.21万元,执行数为597.21万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障全镇党政机关正常运行、安全生产监管、脱贫攻坚事务建设、信访维稳工作开展、纪检监察事务、乡风文明建设、环境综合整治治理、保障我乡党政机关正常运转,维护基本的民生需求。(3)一般公共预算财政拨款基本支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数597.21万元,执行数为597.21万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障全镇党政机关正常运行、安全生产监管、脱贫攻坚事务建设、信访维稳工作开展、纪检监察事务、乡风文明建设、环境综合整治治理、保障我镇党政机关正常运转,维护基本的民生需求。

    2.项目绩效目标完成情况表
    (2020年度)

    项目名称

    2020年度一般公共预算财政拨款基本支出

    预算单位

    开江县八庙镇人民政府

    预算执行情况(万元)

    预算数:

    597.21

    执行数:

    597.21

    其中-财政拨款:

    其中-财政拨款:

    其它资金:

    0

    其它资金:

    0

    年度目标完成情况

    预期目标

    实际完成目标

    保障我镇党政机关正常运转;维护基本的民生需求。   

    保障我镇党政机关正常运转;维护基本的民生需求。   

    绩效指标完成情况

    一级指标

    二级指标

    三级指标

    预期指标值(包含数字及文字描述)

    实际完成指标值(包含数字及文字描述)

    项目完成指标

    安全生产监管

    安全监管小组每月下村安全巡查≥10次

    每月下村巡察10次

    安全监管小组继续每月下村安全巡查

    项目完成指标

    党建

    每月开展党员活动1次

    按月已开展8次党员活动日

    每月开展党员活动1次

    项目完成指标

    妇联组织

    开展“三八节”和“六一”关爱留守儿童等活动

    已开展“六一”关爱留守儿童活动

    继续关爱留守儿童

    项目完成指标

    共青团

    每年对本辖区内学生进行爱国主义教育宣传活动

    已对辖区内中小学生进行爱国教育

    对辖区内中小学生进行爱国教育

    项目完成指标

    关工委

    关工委

    每年对本辖区内学生进行爱国主义教育宣传活动

    已完成

    项目完成指标

    信访维稳调节

    重要敏感期、重大节假日、重大活动期间实行24小时值班制度

    中秋节已实行24小时值班制度保障国庆期间无非法上访

    无非法上访

    效益指标

    节约政府运行成本

    加强预算执行,节约政府运行成本。

    加强预算执行,节约政府运行成本。

    未超预算

    效益指标

    严控三公支出

    三公经费逐年递减

    0

    无三公经费

    满意度指标

    服务对象满意度

    保障人民群众满意度≥95%。

    人民群众满意

    人民群众满意

    第三部分 名词解释

    1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

    3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

    4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。 

    5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

    6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

    7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

    8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    9.一般公共服务支出:指政府提供的一般公共服务的支出。

    10.文化体育与传媒支出:指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

    11.社会保障和就业支出:指政府在社会保障与就业方面的支出。

    12.医疗卫生与计划生育支出:指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

    13.农林水支出:指政府农林水事务支出。

    14.住房保障支出:指政府用于住房方面的支出。

    15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

    17.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    18.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    第四部分 附表 

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、财政拨款支出决算明细表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    附表.XLS

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