一、基本职能及主要工作
(一)主要职能
乡镇政府基本职能及主要工作是落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。具体包括:
1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;
2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
4.保护各种经济组织的合法权益;
5.贯彻执行党和国家的民族宗教政策,保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
6.完成县委、县政府交办的其他工作。
(二)2019年重点工作完成情况
2019年开江县广福镇人民政府部门决算已全面完成。
二、机构设置
纳入2019年部门决算编报的单位共1个,行政管理机构机构数量无增减变动。
三、收入支出预算执行情况分析
(一)收入支出决算总体情况说明
2019年预算安排收入1231.3万元,支出1231.3万元。上年收入、支出预算安排为1256.43万元,比上年减少25.13万元,下降2%,下降的原因是调整预算数。
(二)收入决算情况说明
2019年广福镇人民政府本年收入合计1231.3万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1231.3万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(三)支出决算情况说明
2019年广福镇人民政府本年支出合计1231.3万元,其中:基本支出322.71万元,占26.2%(其中人员经费:270.16万元,日常公用经费52.55万元);项目支出908.59万元,占73.8%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年本年收入1231.3万元,上年收入1256.43万元,比上年减少25.13万元,下降2%。收入减少的原因调整预算数。2019年本年支出1231.3万元,上年支出1256.43万元,比上年减少25.13万元,下降2%,支出的原因为调整预算数。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1231.3万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款减少25.13万元,下降2%。主要变动原因是调整预算数。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1231.3万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出302.65万元,占24.58%;社会保障和就业支出367.62万元,占29.86%;农林水支出414.57万元,占33.67%;住房保障支出108.8万元,占11.89%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为1231.3万元,完成预算100%。其中:
1.一般公共服务支出: 支出决算为302.65万元,完成预算100%。
2.社会保障和就业支出: 支出决算为367.62万元,完成预算100%。
3.农林水支出:支出决算为414.57万元,完成预算100%。
4.住房保障支出:支出决算为108.8万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出322.71万元,其中:
人员经费270.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费52.55万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1万元,完成预算100%;主要原因是严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定,厉行节约,严格控制公务接待支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1万元,占100%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。其中:公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出1万元,完成预算100%。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出:指政府提供的一般公共服务的支出。
10.文化体育与传媒支出:指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
11.社会保障和就业支出:指政府在社会保障与就业方面的支出。
12.医疗卫生与计划生育支出:指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
13.农林水支出:指政府农林水事务支出。
14.住房保障支出:指政府用于住房方面的支出。
15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表
1.入支出决算总表
2.入总表
3.支出总表财政拨款收入支出决算总表
4.财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8.一般公共预算财政拨款项目支出决算表
9.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
10.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
11.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
12.国有资本经营预算支出决算表