按照预算管理有关规定,县政务服务网络信息管理中心2019年预算编报内容包括本单位的全部收支情况。
一、单位概况
开江县政务服务网络信息管理中心为县政务服务中心下属独立核算的事业全额拨款预算单位,核定事业编制16人,2019年在职在编人员16名。负责全县政务服务信息的公开和发布,负责政务服务大厅网络运行和维护。
二、收支预算总体情况
2019年政务服务网络信息管理中心一般公共预算收入总额为130.5345万元。2019年政务服务网络信息管理中心支出预算总额为130.5345万元,其中:工资和福利支出117.6685万元,商品和服务支出12.8万元,对个人和家庭补助支出0.066万元。
三、财政拨款支出预算情况
财政拨款支出主要用于保障政务服务网络信息管理中心日常运转。
基本支出,是用于保障政务服务中心机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
按支出功能分类主要用于以下方面:
一般公共服务支出130.5345万元,主要用于本机关工资福利支出(含基本工资、绩效工资、社会保障缴费等)、商品和服务支出(含办公费、印刷费、差旅费、公务接待等)。
四、运行经费情况
运行经费12.8万元,主要用于用于2019年本单位办公费、印刷费、差旅费等经费。
五、财政拨款“三公”经费情况
(一)因公出国(境)经费
2019年因公出国(境)费0万元。
(二)公务接待费
2019年公务接待费0.2万元,较2018年预算数减少,主要原因是严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定,厉行节约,控制公务接待支出。
(三)公务用车购置及运行维护费
2019年公务用车购置及运行维护费预算数0万元, 无公务用车。
六、政府采购安排情况
2019年初预算未安排政府采购。
七、国有资产占用情况
我单位房屋类资产共计130平方米,车辆共计0辆,价值0万元。
八、绩效目标情况说明
我单位重点项目预算有0项目,共计资金0万元。
名词注解
1.地方一般公共预算收入。即地方公共财政收入,是指实施分税制财政体制改革后,各级财政部门依法组织纳入本地区(或本级)预算管理的各项收入,包括税收收入和非税收入。其中:税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税、资源税等;非税收入主要包括纳入预算管理的专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。
2.地方一般公共预算支出。即地方公共财政支出,是指通过地方一般公共预算收入统筹安排的相关支出。
3.三公经费。指因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。
附件:县政务服务网络信息管理中心2019年部门预算公开表